职位描述
工作职责:
一、审计:
1、根据医院整体战略规划,拟定和完善集团内部审计管理制度流程,制定集团年度内审计划;
2、协助建立和完善集团各组织内部体系,流程及制度(商务,不包括医疗业务),对可能出现的风险进行识别和评估;
3、根据内审计划,主导内部审计检查工作,并组织落实,包括财务审计,业务审计,专项审计等,出具内审报告,提出合理化建议;
4、编写审计报告,整改建议及阶段性审计总结,并督促审计整改问题和合理化建议的落实;
5、对总院和分院重大项目的各环节进行监控,提供全面的风险评估,及时预警运营过程的潜在风险,提出风险控制建议,定期对公司的内部控制各环节流程进行评价;
6、搭建和培养有审计、财务和数据分析技能的人员充实集团公司内审团队,实现部门事前、事中、事后完整的内部审计增值服务的最终目标;
二、财务:
1.复核财务部会计所做的凭证分录,财务报表、工资表和劳务费报表
2.负责医院合并财务报表(包括投资人报表)的编制及每月医院的现金流预测
3.负责医保对账以及付款的跟踪,审核、每月医院报表的财务分析以及分公司财务分析
4.协助CFO提供投资人所需的资料,以及财务尽调工作、配合CFO进行年度预算的组织,年度审计的组织工作、汇总和分析工作
5.负责监督落实财务规章制度的实施和执行
任职要求:
1.本科及以上财会相关专业的学历,CPA或经济类中级以上职称
2.十年以上内外审计,其中五年以上内部审计经验,有团队管理经历。
3.精通财务知识:具有深厚的会计、财务、税务等方面的知识和技能,能够熟练地运用财务工具和方法,准确地处理财务数据和信息。
4.具备分析能力:能够深入分析企业的财务数据和信息,对企业的财务状况进行评估和预测,为企业制定合理的财务决策提供支持
5.具备沟通协调能力:能够与各个部门和人员进行有效的沟通和协调,为企业提供财务咨询和建议,并协助各部门制定合理的财务计划和预算。
工作地址
上海青浦区华徐公路988号
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